管家婆正版四不像图期

管家婆正版四不像图期2019年部门预算信息公开情况说明(汇总)

来源:时间:2019-02-21

 

     

第一部分 管家婆正版四不像图期概况

一、管家婆正版四不像图期的主要职责

二、管家婆正版四不像图期预算单位构成

第二部分 管家婆正版四不像图期 2019年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2019年政府性基金支出预算表

第三部分 管家婆正版四不像图期2019年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2019年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 管家婆正版四不像图期概况

(一)主要职能

管家婆正版四不像图期是主管全市体育工作的政府工作部门,前身为嘉峪关市体育运动委员会,成立于19726月。1978年开始正式独立工作,2002年机构改革时更名为管家婆正版四不像图期。主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规,制订相关措施并督促实施;制订全民健身实施计划,推动全民健身运动的开展,指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。

嘉峪关市体育运动学校是1988年由省教委和省计划委员会批准成立的全日制普通中等专业学校,属全额拨款事业单位,主要职责是为国家选拔、培养、输送高水平体育后备人才和社会体育人才。学校隶属管家婆正版四不像图期,内设5个科室。
  (二)部门基本情况

体育局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数45人,其中:行政编制6人、全额补助事业编制16人、差额补助事业编制15人、自收自支事业编制8人;实有人数43人,比上年增加2人。主要原因是2017年底安置2人。其中:在职人数43人,包括行政人员11人,全额补助事业人员15人、差额补助事业人员15人、自收自支事业人员1人;离休人员0人,其中,行政离休人员0人,全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人;退休人员11人,其中:行政退休人员11人,全额补助事业退休人员0人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人;

嘉峪关市体育运动学校属二级预算单位。编制人数25人,其中:全额补助事业编制24人;实有人数67人,比上年增加1人。主要原因是调入1人。其中:在职人数51人,包括全额补助事业人员33人;辅助用工岗位18人;退休人员16人,其中:全额补助事业退休人员16人;在校学生158人,其中:中等专业学校101人,初中50人,小学7人;遗属1人。

 

第二部分: 管家婆正版四不像图期2019年度部门预算表

附表1

部门预算收支总表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,688.94

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

597.03

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

917.98

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

115.54

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

58.39

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

1,688.94

本年支出合计

1,688.94

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

1,688.94

支出总计

1,688.94

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

部门收入总体情况表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

单位:万元

 

收入

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1688.94

 

      经费拨款

1628.26

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

4.69

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

56.00

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

1688.94

 

十、上年结转

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

十一、上年结余

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

收入总计

1688.94

       

 

附表3

部门支出总体情况表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

单位:万元

 

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

3

 

合计

1688.94

1198.48

490.47

 

 

教育支出

597.03

504.57

92.47

 

职业教育

597.03

504.57

92.47

 

      中专教育

597.03

504.57

92.47

 

文化旅游体育与传媒支出

917.98

519.98

398.00

 

体育

917.98

519.98

398.00

 

      行政运行

208.01

208.01

 

 

      机关服务

139.71

83.71

56.00

 

      体育竞赛

310.00

 

310.00

 

      群众体育

32.00

 

32.00

 

      其他体育支出

228.26

228.26

 

 

社会保障和就业支出

115.54

115.54

 

 

行政事业单位离退休

88.28

88.28

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.28

88.28

 

 

财政对基本养老保险基金的补助

11.07

11.07

 

 

      财政对其他基本养老保险基金的补助

11.07

11.07

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

16.19

16.19

 

 

      财政对失业保险基金的补助

4.86

4.86

 

 

      财政对工伤保险基金的补助

1.48

1.48

 

 

      财政对生育保险基金的补助

2.46

2.46

 

 

      其他财政对社会保险基金的补助

7.39

7.39

 

 

卫生健康支出

58.39

58.39

 

 

 

行政事业单位医疗

58.39

58.39

 

 

 

      行政单位医疗

5.25

5.25

 

 

 

      事业单位医疗

24.29

24.29

 

 

 

      公务员医疗补助

28.85

28.85

 

 

 

 

附表4

财政拨款收支预算总表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,688.94

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

597.03

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

917.98

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

115.54

 

 

 

(九)卫生健康支出

58.39

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收入总计

1,688.94

支出总计

1,688.94


附表5

财政拨款支出表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

合计

1688.94

1688.94

1198.48

490.47

 

 

 

 

 

 

 

管家婆正版四不像图期

1688.94

1688.94

1198.48

490.47

 

 

 

 

 

 

 

管家婆正版四不像图期

581.90

581.90

239.90

342.00

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市体育运动学校

679.28

679.28

586.81

92.47

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市体育中心

259.60

259.60

259.60

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市自驾游营地

168.17

168.17

112.17

56.00

 

 

 

 

 

 

                           

附表6

一般公共预算支出情况表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

单位:万元

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1688.94

1198.48

490.47

 

205

教育支出

597.03

504.57

92.47

03

职业教育

597.03

504.57

92.47

02

中专教育

597.03

504.57

92.47

207

文化旅游体育与传媒支出

917.98

519.98

398.00

03

体育

917.98

519.98

398.00

01

行政运行

208.01

208.01

 

03

机关服务

139.71

83.71

56.00

05

体育竞赛

310.00

 

310.00

08

群众体育

32.00

 

32.00

99

其他体育支出

228.26

228.26

 

208

社会保障和就业支出

115.54

115.54

 

05

行政事业单位离退休

88.28

88.28

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.28

88.28

 

26

财政对基本养老保险基金的补助

11.07

11.07

 

99

财政对其他基本养老保险基金的补助

11.07

11.07

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

16.19

16.19

 

01

财政对失业保险基金的补助

4.86

4.86

 

02

财政对工伤保险基金的补助

1.48

1.48

 

03

财政对生育保险基金的补助

2.46

2.46

 

99

其他财政对社会保险基金的补助

7.39

7.39

 

210

卫生健康支出

58.39

58.39

 

 

11

行政事业单位医疗

58.39

58.39

 

 

01

行政单位医疗

5.25

5.25

 

 

02

事业单位医疗

24.29

24.29

 

 

03

公务员医疗补助

28.85

28.85

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1198.48

1031.51

166.96

 

301

工资福利支出

760.28

760.28

 

30101

基本工资

243.17

243.17

 

30102

津贴补贴

227.98

227.98

 

30103

奖金

4.31

4.31

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.28

88.28

 

30110

职工基本医疗保险缴费

29.55

29.55

 

30111

公务员医疗补助缴费

28.85

28.85

 

30112

其他社会保障缴费

27.26

27.26

 

30199

其他工资福利支出

110.88

110.88

 

302

商品和服务支出

166.96

 

166.96

30201

办公费

3.94

 

3.94

30202

印刷费

1.80

 

1.80

30205

水费

1.20

 

1.20

30206

电费

3.00

 

3.00

30207

邮电费

3.38

 

3.38

30208

取暖费

29.00

 

29.00

30211

差旅费

8.90

 

8.90

30216

培训费

3.99

 

3.99

30217

公务接待费

1.18

 

1.18

30226

劳务费

63.30

 

63.30

30228

工会经费

7.07

 

7.07

30229

福利费

6.97

 

6.97

30231

公务用车运行维护费

4.80

 

4.80

30239

其他交通费用

28.44

 

28.44

303

对个人和家庭的补助

271.24

271.24

 

 

30302

退休费

21.62

21.62

 

 

30305

生活补助

4.33

4.33

 

 

30309

奖励金

245.29

245.29

 

 

 

 


附表8

一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

 

 

单位:万元

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5.98

 

1.18

4.80

 

 

3.99

 

管家婆正版四不像图期

5.98

 

1.18

4.80

 

 

3.99

 

管家婆正版四不像图期

0.43

 

0.43

 

 

 

 

嘉峪关市体育运动学校

3.79

 

0.59

3.20

 

 

2.64

嘉峪关市体育中心

1.75

 

0.15

1.60

 

 

1.34


附表9

一般公共预算机关运行经费

 

单位名称:管家婆正版四不像图期

单位:万元

 

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

383.88

41.88

342.00

 

办公费

1.06

1.06

 

印刷费

0.40

0.40

 

水费

0.26

0.26

 

电费

0.66

0.66

 

邮电费

0.95

0.95

 

差旅费

2.75

2.75

 

公务接待费

0.43

0.43

 

劳务费

3.89

3.89

 

工会经费

1.75

1.75

 

福利费

1.29

1.29

 

其他交通费用

28.44

28.44

 

其他商品和服务支出

342.00

 

342.00

 

 

 

 

 

附表10

政府性基金支出预算表

 

部门名称:管家婆正版四不像图期

单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

             

 

 

第三部分: 管家婆正版四不像图期 2019年度部门预算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况

 管家婆正版四不像图期2019年度部门预算总收入1688.94万元,比上年增加106.62万元,增长7%;总支出1688.94万元,比上年增加106.62万元,增长7%

年份

预算总收入(万元)

预算总支出(万元)

2018

1582.32

1582.32

2019

1688.94

1688.94

 

 

 
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

(二)关于管家婆正版四不像图期 2019年度部门收入总体情况

管家婆正版四不像图期2019年度收入合计1688.94万元,其中: 财政拨款收入1688.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

项目

财政拨款收入(万元)

事业收入(万元)

其他收入(万元)

金额

1688.94

0

0

 

 

 

(三)关于管家婆正版四不像图期2019年度部门支出总体情况

 管家婆正版四不像图期2019年度支出合计1688.94万元,其中: 基本支出1198.48万元,占74%;项目支出490.47万元, 占26%

 

 

 

(四)关于管家婆正版四不像图期 2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

 管家婆正版四不像图期 2019年度财政拨款预算收入1688.94万元,比上年增加106.62万元,增长7%,支出 1688.94万 元,比上年增长106.62万元,增长7%

 

项目

财政拨款预算收入 (万元)

财政拨款预算支出 (万元)

2018

1582.32

1582.32

2019

1688.94

1688.94

 

 

 

 
 
 

 
           

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

                   

 


(五)关于管家婆正版四不像图期 2019年度财政拨款支出总体情况说明

 管家婆正版四不像图期2019年度财政拨款支出1688.94万元,比上年增加106.62万元,增长7%,基本支出1198.48万元,比上年减少171.84万元,减少13% ;项目支出490.47万元,比上年增加278.47万元,增长131%

 

年份

财政拨款总支出(万元)

基本支出(万元)

项目支出(万元)

2018

1582.32

1370.32

212

2019

1688.94

1198.48

490.47

 

 

 
 
 

 
           

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

                       

 

 


(六)关于管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

管家婆正版四不像图期 2019年度一般公共预算财政拨款支出1688.94万元,比上年增加106.62万元,增长7%

支出主要项目有:(1)工资福利支出760.28万元,主要用于职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2)商品和服务支出166.94万元,主要用于正常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3)对个人和家庭的补助271.34万元,主要用于退休人员退休费、遗属生活补助、奖励金等。

2.结构情况

管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算财政拨款支出1688.94万元,主要用于以下方面:教育支出597.03万元,占35%;文化旅游体育与传媒支出917.98万元,占54%;社会保障和就业支出115.54万元,占7%;卫生健康支出58.39万元,占4%。其中:基本支出1198.48万元,占74 %;项目支出 490.47万元, 占26%

 

 

 

(七)关于管家婆正版四不像图期2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.48万元,其中:人员经费760.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费166.96万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 

(八)关于管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数5.98万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数1.18万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为4.8万元。

管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加1.08万元,增加98%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是上年度无因公出国费用发生;公务接待支出比上年增加0.51万元,增加29%,主要原因是2018年人员增加及工资基数上涨造成公务接待费预算基数增加;公务用车购置和运行维护费支出比上年增加0.7万元,增加88%,主要原因是上年度严格管理公务用车使用,运行维护费减少。

 2.三公经费支出具体情况说明

管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出0%;公务接待支出0.58万元,占三公经费支出27%;公务用车购置和运行维护费支出1.6万元,占三公经费支出73%

1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。(2) 公务接待支出0.58万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。

3)公务用车购置和运行维护费支出1.6万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费1.6万元,主要用于开展业务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2018年我局公务用车保有量3辆。

 

(九)关于管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明

管家婆正版四不像图期2019年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数383.88万元。比上年增加269.68万元,增长236%

 

 

(十)关于管家婆正版四不像图期2019年度政府性基金支出预算情况说明

管家婆正版四不像图期2019年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。无支出主要项目。

嘉峪关市体育运动学校 2019年度政府性基金支出预算 0万元,比上年增加 0 万元,增长0  %。无支出项目。

(十一)关于管家婆正版四不像图期2019年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

管家婆正版四不像图期2019年度政府采购总额891.13万元,其中:政府采购货物313.35万元,占采购总额的35%,政府采购服务577.78万元, 采购总额的65%占。授予中小企业合同金额591.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额  591.13万元,占政府采购支出总额的100%

2.国有资产占有使用情况说明。

管家婆正版四不像图期2019年国有资产占用总额14226.59万元,其中:流动资产853.34万元,非流动资产13373.25万元。

3.2019年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。

2019年基本支出1198.48万元,主要为:人员经费支出和公用经费支出。人员经费支出主要为:1、工资福利支出用于保障行政、事业、差额事业人员工资发放。2.商品服务支出用于保障单位正常运转,水、电暖的正常供应。3.对家庭和个人的补助支出用于保障行政、事业人员,科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、独生子女费、采暖补贴的按时、足额发放。部门各项基本支出做到有理有据、无违纪、违规发放津补贴问题,工资变化、考勤情况将与以公示。做到先审批、后发放,发放名册要予以公示。

单位“三公经费”支出,主要为:行政公务接待费及事业公务用车运行维护费。“三公经费”支出做到厉行节俭、严格支出,把握原则,把好审核、审批、复核关。

2)项目支出预算绩效情况。

2019年项目支出490.47万元,主要为:体育竞赛及群众体育活动费。支出所有项目做到有理有据。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字〔20058 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、……

联系人:孟擎煜            电话:0937-6317871

                   单位(盖章):管家婆正版四不像图期

                           2018213

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